Группа компаний «Башнефть», включающая ПАО АНК «Башнефть» и его дочерние предприятия, объявила сегодня аудированные консолидированные финансовые результаты деятельности за IV кв. 2015 года и 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2015 г., подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО). Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В 2015 году компания не только вновь подтвердила статус отраслевого лидера по темпам прироста добычи и эффективности нефтепереработки, но и добилась высоких финансовых результатов, – сказал президент «Башнефти» Александр Корсик. – Итоги прошлого года отражают нашу приверженность долгосрочной стратегии, предусматривающей устойчивый рост производственных и финансовых показателей, гарантированные дивидендные выплаты и дальнейший рост акционерной стоимости».
По результатам 2015 года в сравнении с 2014 годом:
- Выручка Группы от реализации сократилась на 4,1% – до 611 274 млн руб.
- Скорректированный показатель EBITDA вырос на 27,1% – до 130 286 млн руб.
- Чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании, увеличилась на 34,8% – до 58 175 млн руб.
- Операционный денежный поток снизился на 13% – до 92 313 млн руб.
- Капитальные затраты увеличились на 27,6% – до 61 695 млн руб.
- Скорректированный чистый долг сократился на 13,7% – до 98 052 млн руб.
- По результатам IV кв. 2015 года в сравнении с III кв. 2015 года:
- Выручка Группы от реализации сократилась на 11,7% – до 147 970 млн руб.
- Скорректированный показатель EBITDA снизился на 19,3% – до 30 228 млн руб.
- Чистая прибыль сократилась на 68,6% – до 6 897 млн руб.
- Операционный денежный поток снизился на 37,5% – до 22 065 млн руб.
- Капитальные затраты увеличились на 23,1% – до 18 833 млн руб.
- Скорректированный чистый долг сократился на 3,6% – до 98 052 млн руб.
Основными факторами, оказавшими позитивное влияние на финансовые показатели компании в 2015 г., стали увеличение объёмов добычи нефти, оптимизация объёмов переработки сырья для максимизации выхода светлых нефтепродуктов, а также благоприятная конъюнктура на внутреннем рынке продукции нефтепереработки и нефтехимии.
Объём продаж нефти на внутреннем рынке вырос по сравнению с 2014 г. на 95,6% – до 2,6 млн тонн, а выручка от реализации – на 107% (до 32 565 млн руб.). Этот рост частично компенсировал сокращение выручки от экспорта за пределы Таможенного союза: нефти – на 6,7% (до 126 459 млн руб.), нефтепродуктов – на 14% (до 187 196 млн руб.).
Объём реализации нефтепродуктов и продукции нефтехимии на внутреннем рынке сократился в 2015 г. на 5,6% (до 9,8 млн тонн) в результате планового снижения переработки сырья, при этом выручка от продаж по сравнению с 2014 г. увеличилась на 0,7% – до 240 962 млн руб. Этот результат достигнут благодаря улучшению структуры товарной корзины нефтепродуктов, а также за счет увеличения продаж топлива через собственную розничную сеть. Так, розничные продажи топлива в 2015 г. увеличились на 4,3% – до 1,6 млн тонн, а выручка от розничной реализации – на 10,1% (до 58 184 млн руб.).
В IV кв. 2015 г. выручка компании по сравнению с III кв. 2015 г. сократилась на 11,7% (до 147 970 млн руб.). В основном это было связано с ухудшением ценовой конъюнктуры на внешнем рынке, что привело к снижению доходов от экспорта нефти за пределы Таможенного союза на 18,6% (до 26 917 млн руб.). Кроме того, сокращение производства светлых нефтепродуктов в период плановых ремонтов ряда технологических установок, а также сезонное падение цен привели к сокращению выручки от оптовых продаж нефтепродуктов в России в IV кв. 2015 г. на 22,9% (до 45 703 млн руб.)
Скорректированный показатель EBITDA по итогам 2015 г. вырос на 27,1% – до 130 286 млн руб. Чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании, увеличилась на 34,8% – до 58 175 млн руб.
В IV кв. 2015 г. скорректированная EBITDA сократилась по сравнению с III кв. 2015 г. на 19,3% (до 30 228 млн руб.). Чистая прибыль в IV кв. 2015 г. снизилась на 68,6% (до 6 897 млн руб.), что связано с ростом амортизации и преимущественно не денежных прочих операционных расходов.
Операционный денежный поток по итогам 2015 г. сократился на 13% (до 92 313 млн руб.), что в основном связано с высокой базой 2014 г., когда «Башнефть» получила предоплату по долгосрочному договору поставки нефтепродуктов в размере 500 млн долларов США, а также с изменениями в оборотном капитале.
Снижение операционного денежного потока в IV кв. 2015 г. по сравнению с III кв. 2015 г. на 37,5% (до 22 065 млн руб.) связано с уменьшением операционной прибыли и изменениями в оборотном капитале. Несмотря на снижение, операционный денежный поток позволил компании в 2015 г. профинансировать растущую программу капитальных вложений и сократить объём долговых обязательств.
Увеличение капитальных затрат в 2015 г. на 27,6% (до 61 695 млн руб.) связано главным образом с ростом инвестиций в разработку Соровского месторождения, а также увеличением капитальных затрат на зрелых месторождениях в Республике Башкортостан. Рост капитальных затрат в IV кв. 2015 г. по сравнению с III кв. 2015 г. на 23,1% (до 18 833 млн руб.) также связан преимущественно с увеличением инвестиций в добычу нефти.
Общий долг Группы по состоянию на 31 декабря 2015 г. составил 136 007 млн. руб., что на 10% ниже показателя на 30 сентября 2015 г. (151 086 млн руб.). Скорректированный чистый долг по состоянию на 31 декабря 2015 г. составил 98 052 млн руб., что на 13,7% ниже показателя на 31 декабря 2014 г. (113 637 млн руб.) и на 3,6% ниже показателя на 30 сентября 2015 г. (101 745 млн руб.).
Темы: Башнефть