ОАО ФосАгро, российская вертикально-интегрированная компания, один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, сегодня публикует сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2015 г.
Выручка ФосАгро за рассматриваемый период увеличилась на 65% до 93,7 млрд рублей (1 633 млн долларов США), в то время как EBITDA выросла на 156% до 41,5 млрд рублей (723 млн долларов США) по сравнению с 16,2 млрд рублей (464 млн долларов США) в 1 полугодии 2014 г.
Основные показатели в 1 полугодии 2015 г.
В результате продолжающихся мероприятий по повышению эффективности производства Компании удалось нарастить объемы производства и продаж в 1 полугодии 2015 г. Общий объем производства и продаж удобрений в 1 полугодии 2015 г. увеличился на 10% по сравнению с 1 полугодием 2014 г. Выручка за этот период увеличилась на 65% в связи с ростом средней экспортной выручки за тонну DAP/MAP и NPK, выраженной в рублях, более чем на 75% и 62% соответственно.
В январе Группа ФосАгро завершила строительство нового склада жидкого аммиака в Балаковском филиале АО Апатит стоимостью 2,6 млрд рублей. В настоящее время это крупнейший в России склад аммиака по емкости шарового резервуара, общий объем хранения шести резервуаров составляет 8 тысяч тонн. Этот проект позволил повысить сырьевую обеспеченность балаковского предприятия, и создал основу для дальнейшего развития производственных мощностей.
В соответствии со стратегией по развитию перерабатывающих производственных мощностей и расширению продуктовой линейки, в феврале ФосАгро запустила в промышленную эксплуатацию новое производство фосфорно-калийных удобрений мощностью 100 тысяч тонн в год (PKS-100) и склад готовой продукции ёмкостью 1,5 тысяч тонн. Объем инвестиций в проект, который финансировался за счет собственных средств Группы ФосАгро, превысил 500 млн рублей.
В 1 полугодии 2015 г. ФосАгро продолжила процесс объединения активов, начав процедуру присоединения ЗАО Агро-Череповец, ЗАО ФосАгро АГ, и ЗАО Нордик Рус Холдинг к АО ФосАгро-Череповец. Целью такого объединения является дальнейшая оптимизация затрат и упрощение корпоративной структуры.
В июне 2015 г. Компания ввела в эксплуатацию современный балкерный терминал в порту Усть-Луга, что позволит достичь существенной экономии средств при экспорте удобрений. Новый терминал способен осуществлять перевалку более 1,5 млн тонн удобрений в год, и ФосАгро намерена направить до 50% своего экспорта через терминал уже в 2015 г.
Благоприятная ценовая конъюнктура наряду со значительным ослаблением курса рубля оказали влияние на увеличение выручки за 1 полугодие 2015 г. на 65% до 93,7 млрд рублей (1 633 млн долларов США) по сравнению с 56,7 млрд рублей (1 621 млн долларов США) в 1 полугодии 2014 г. Операционная прибыль за период составила 37,1 млрд рублей (647 млн долларов США), что на 204% выше соответствующего показателя за 1 полугодие 2014 г., составившего 12,2 млрд рублей (349 млн долларов США). EBITDA достигла 41,5 млрд рублей (723 млн долларов США) в 1 полугодии 2015 г., что на 156% выше показателя годом ранее. Рентабельность по EBITDA выросла до 44% в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с 29% в 1 полугодии 2014 г.
Чистая прибыль в 1 полугодии 2015 г. составила 27,7 млрд рублей (482 млн долларов США) по сравнению с чистой прибылью в размере 8,1 млрд рублей (231 млн долларов США) в 1 полугодии 2014 г. Базовая и разводненная прибыль на акцию в 1 полугодии 2015 г. составила 214 рублей (4 доллара США) против 60 рублей (2 доллара США) в 1 полугодии 2014 г.
Компания существенно укрепила свое финансовое положение по сравнению с концом 2014 г., когда резкое ослабление рубля привело к чистому убытку после переоценки кредитов и займов в долларах США и евро, а также операций с производными финансовыми инструментами. Существенная девальвация рубля в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с 1 полугодием 2014 г. (средний курс доллара США в 1 полугодии 2015 г. и 1 полугодии 2014 г. составил 57,40 рублей и 34,98 рублей соответственно) оказала положительное влияние на все показатели ФосАгро в 1 полугодии 2015 г. Незначительное укрепление рубля относительно доллара США по состоянию на 30 июня 2015 г. (55,52 рублей за доллар США) по сравнению с 31 декабря 2014 г. (56,26 рублей за доллар США) привела к доходу от курсовых разниц в размере 11 млн рублей (192 тыс. долларов США) в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с убытком от курсовых разниц в размере 1 090 млн рублей (31 млн долларов США) в 1 полугодии 2014 г.
Денежные поступления от операционной деятельности выросли на 144% до 32,7 млрд рублей (569 млн долларов США) в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с 13,4 млрд рублей (383 млн долларов США) в 1 полугодии 2014 г. благодаря улучшению операционных показателей.
Общий долг по состоянию на 30 июня 2015 г. составил 107,9 млрд рублей (1 944 млн долларов США) по сравнению с 123,8 млрд рублей (2 201 млн долларов США) по состоянию на 31 декабря 2014 г. Чистый долг по состоянию на 30 июня 2015 г. составил 78,3 млрд рублей (1 411 млн долларов США), снизившись по сравнению с 93,1 млрд рублей (1 656 млн долларов США) по состоянию на 31 декабря 2014 г. Большая часть займов и кредитов Компании выражена в долларах США, что является естественным хеджированием валютной выручки. Соотношение чистого долга Компании к показателю EBITDA снизилось до 0,94 по состоянию на 30 июня 2015 г. в сравнении с 2,48 по состоянию на 31 декабря 2014 г.